| |
РЕШЕНИЕ Краснобродского поселкового Совета народных депутатов от 28.11.2007 № 35/266
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 1 января 2008 года (пункт 3 данного документа).
КРАСНОБРОДСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2007 г. № 35/266
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
На основании пункта 4 статьи 29 Устава Краснобродского городского округа Краснобродский поселковый Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить среднесрочную муниципальную целевую Программу "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства" на 2008 - 2010 годы согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Краснобродский край".
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2008.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Комитета по городскому хозяйству, промышленности и развитию предпринимательства Юдина М.Е.
Глава
поселка Краснобродский
В.В.ЗАРЕЧНЕВ
Приложение
к Решению Краснобродского поселкового
Совета народных депутатов
от 28.11.2007 № 35/266
СРЕДНЕСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА 2008 - 2010 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
------------------------T-----------------------------------------¬
¦Наименование Программы ¦Среднесрочная муниципальная программа ¦
¦ ¦"Модернизация жилищно-коммунального ¦
¦ ¦хозяйства" Краснобродского городского ¦
¦ ¦округа на 2008 - 2010 годы ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Дата принятия решения о¦Постановление Главы поселка Красноброд- ¦
¦разработке Программы, ¦ского № 75-п от 28.06.2007 "О разработке ¦
¦дата ее утверждения ¦МЦП Краснобродского городского округа на ¦
¦(наименование и номер ¦2008 - 2010 гг." ¦
¦соответствующего акта) ¦ ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация поселка Краснобродского ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Руководитель Программы ¦Заместитель Главы по промышленности, ¦
¦ ¦транспорту, связи и услугам ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦Отдел промышленности, транспорта, связи и¦
¦Программы ¦услуг ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Цели Программы ¦Повышение эффективности, устойчивости и ¦
¦ ¦надежности работы жилищно-коммунальных ¦
¦ ¦систем жизнеобеспечения населения ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦Улучшение качества жилищно-коммунальных ¦
¦ ¦услуг, снижение нерациональных затрат ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2008 - 2010 годы ¦
¦Программы ¦ ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Перечень основных ¦- реконструкция бесхозных водопроводных ¦
¦мероприятий Программы ¦сетей частного сектора; ¦
¦ ¦- реконструкция и ремонт водозаборных ¦
¦ ¦сооружений и водопроводных сетей; ¦
¦ ¦- капитальный ремонт жилищного фонда; ¦
¦ ¦- реконструкция КНС-2, КНС-3; ¦
¦ ¦- замена участков магистрального канали- ¦
¦ ¦зационного коллектора (диаметром 400 см) ¦
¦ ¦по ул. Комсомольская - пер. Угольный; ¦
¦ ¦- строительство линии уличного освещения;¦
¦ ¦- комплекс мероприятий по реконструкции ¦
¦ ¦очистных сооружений; ¦
¦ ¦- строительство резервной линии электро- ¦
¦ ¦снабжения КНС № 2 ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Исполнители подпрограмм¦Отдел промышленности, транспорта, связи и¦
¦и основных мероприятий ¦услуг Администрации поселка Красноброд- ¦
¦ ¦ский, МУП "Управление единого заказчика" ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Объемы и источники фи- ¦Общая потребность в финансовых ресурсах ¦
¦нансирования Программы ¦на реализацию мероприятий Программы сос- ¦
¦ ¦тавит 70,432 млн. рублей ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 10,032 млн.¦
¦ ¦рублей ¦
¦ ¦средства местного бюджета - 39,3 млн. ¦
¦ ¦рублей ¦
¦ ¦внебюджетные средства - 21,1 млн. рублей ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты ¦В рамках выполнения мероприятий Программы¦
¦Программы ¦предполагается: ¦
¦ ¦- обеспечение бесперебойного водоснабже- ¦
¦ ¦ния жителей частного сектора; ¦
¦ ¦- увеличение объемов добычи воды, повыше-¦
¦ ¦ние ее качества, повышение надежности ¦
¦ ¦оборудования; ¦
¦ ¦- обеспечение безаварийной работы внутри-¦
¦ ¦домового инженерного оборудования; ¦
¦ ¦- обеспечение бесперебойной работы КНС и ¦
¦ ¦канализационных коллекторов; ¦
¦ ¦- обеспечение безопасности движения жите-¦
¦ ¦лей и автотранспорта в темное время суток¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦Система организации ¦Администрация поселка Краснобродский, ¦
¦контроля за выполнением¦Краснобродский поселковый Совет народных ¦
¦Программы ¦депутатов ¦
L-----------------------+------------------------------------------
Раздел 2. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Жилищный фонд городского округа составляет 200,8 тыс. м кв., в том числе 67,3 тыс. кв. м муниципального жилого фонд городского округа обслуживается МУП "Краснобродское ЖКХ".
Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами на производство жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры (комплекс сооружений технологического цикла, инженерных сетей водо-, тепло-, электроснабжения) характеризуется высоким уровнем износа и высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам и работам по предотвращению аварийных ситуаций.
В условиях недостаточного финансирования в течение ряда лет не выполняется нормативная потребность по капитальному ремонту жилищного фонда.
В ветхом состоянии находятся внутриквартальные водопроводные и канализационные сети.
Общая потребность водопроводных сетей 55,5 км, в том числе на обслуживании МУП "Краснобродское ЖКХ", из них 55,5 км имеют износ более 99%, 7,5 км бесхозных.
Основными причинами малого количества заменяемых сетей являются отсутствие денежных средств и продолжительные сроки замены из-за технических сложностей. В связи с большим количеством утечек на разводящих путях, в целях предотвращения инфекционных заболеваний по согласованию с ЦГСЭН на узлах производится дополнительное хлорирование.
Для обеспечения нормального водоснабжения необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции бесхозных водопроводных сетей частного сектора, жители которого в наименьшей степени обеспечены качественной питьевой водой.
Значительной проблемой является недостаточность уличного освещения территории населенных пунктов Краснобродского городского округа, для решения которой в настоящей Программе планируется выполнение мероприятий по строительству линии уличного освещения, что позволит улучшить и расширить сеть освещения улиц.
Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции очистных сооружений позволит повысить степень очистки сточных вод с выходом на установленные нормативы ПДК.
В результате строительства резервной линии электроснабжения ожидается бесперебойное обеспечение КНС № 2.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы определены с учетом финансирования из средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
формирование благоприятных условий для проживания населения Краснобродского городского округа, повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрение новых энергосберегающих технологий;
сокращение вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду;
создание новых рабочих мест за счет внедрения новых технологий и ввода производственных мощностей;
развитие конкурентной среды и рыночных отношений, обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;
снижение социальной напряженности в обществе;
устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований и жилищно-коммунального комплекса.
Основные задачи Программы:
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим бездотационного и рентабельного функционирования;
финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации их задолженности и доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, соответствия установленных стандартов оплаты услуг населением, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов, внедрения системы персонифицированных социальных счетов граждан;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.
Раздел 4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация граф таблицы дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
----T----------------------T-------------------------------------T-----------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Необходимое финансирование ¦Исполнитель¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ на 2008 - 2010 годы ¦ ¦
¦ ¦ +-----T------T------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего¦С раз-¦ Средства из бюджета, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бивкой¦ тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по +-------T-------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годам ¦област-¦местный¦внебюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦жетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦1. ¦Строительство и рекон-¦ 3000¦ 2008¦ -¦ 1000¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦струкция водопроводных¦ ¦ 2009¦ -¦ 1000¦ -¦ ¦
¦ ¦сетей частного сектора¦ ¦ 2010¦ -¦ 1000¦ -¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦2. ¦Реконструкция и ремонт¦ 9300¦ 2008¦ 1000¦ 2000¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦водозаборных сооруже- ¦ ¦ 2009¦ 1000¦ 2200¦ -¦ ¦
¦ ¦ний и водопроводных ¦ ¦ 2010¦ 1000¦ 2100¦ -¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦3. ¦Капитальный ремонт ¦25800¦ 2008¦ 1300¦ 4900¦ 2400¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ 2009¦ 1300¦ 4900¦ 2400¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010¦ 1300¦ 4900¦ 2400¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦4. ¦Реконструкция КНС-2, ¦ 2700¦ 2008¦ 900¦ -¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦КНС-3; ¦ ¦ 2009¦ 900¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦замена участков магис-¦ ¦ 2010¦ 900¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦трального канализаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онного коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(диаметром 400 см) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Комсомольская - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. Угольный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦5. ¦Строительство линии ¦ 3000¦ 2008¦ -¦ 1000¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦уличного освещения ¦ ¦ 2009¦ -¦ 1000¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010¦ -¦ 1000¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦6. ¦Комплекс мероприятий ¦10500¦ 2008¦ -¦ 1000¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦по реконструкции ¦ ¦ 2009¦ -¦ 2000¦ 2000¦ ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ 2010¦ -¦ 2000¦ 3500¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦7. ¦Строительство резерв- ¦ 500¦ 2008¦ -¦ 500¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦ной линии электроснаб-¦ ¦ 2009¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦жения КНС № 2 ¦ ¦ 2010¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦8. ¦Экспертиза проектно- ¦ 300¦ 2008¦ -¦ 300¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦сметной документации ¦ ¦ 2009¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦на строительство поли-¦ ¦ 2010¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦гона ТБО для пгт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Краснобродский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦9. ¦Приобретение бульдозе-¦ 2000¦ 2008¦ -¦ -¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦ра Б-10 на базе Т-170 ¦ ¦ 2009¦ -¦ 2000¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦10.¦Оборудование контей- ¦ 1200¦ 2008¦ -¦ 300¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦нерных площадок, уста-¦ ¦ 2009¦ -¦ 600¦ -¦ ¦
¦ ¦новка контейнеров для ¦ ¦ 2010¦ -¦ 300¦ -¦ ¦
¦ ¦сбора ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦11.¦Строительство полигона¦11400¦ 2008¦ -¦ 1000¦ 2800¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦ТБО для пгт Красно- ¦ ¦ 2009¦ -¦ 1000¦ 2800¦ ¦
¦ ¦бродский ¦ ¦ 2010¦ -¦ 1000¦ 2800¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦12.¦Привлечение техники ¦ 300¦ 2008¦ -¦ 100¦ -¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦для вывоза ТБО в тече-¦ ¦ 2009¦ -¦ 100¦ -¦ ¦
¦ ¦ние периода проведения¦ ¦ 2010¦ -¦ 100¦ -¦ ¦
¦ ¦месячника по санитар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной очистке частного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сектора территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦13.¦Приобретение полиэти- ¦ 432¦ 2008¦ 432¦ ¦ ¦МУП "УЕЗ" ¦
¦ ¦леновых и чугунных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+-----------+
¦ ¦Итого по Программе ¦70432¦ ¦ 10032¦ 39300¦ 21100¦ ¦
L---+----------------------+-----+------+-------+-------+--------+------------
2008 г. - 20932 тыс. руб.
в т.ч.:
средства местного бюджета - 12100 тыс. руб.
средства областного бюджета - 3632 тыс. руб.
внебюджетные средства - 5200 тыс. руб.
2009 г. - 25200 тыс. руб.
в т.ч.:
средства местного бюджета - 14800 тыс. руб.
средства областного бюджета - 3200 тыс. руб.
внебюджетные средства - 7200 тыс. руб.
2010 г. - 24300 тыс. руб.
в т.ч.:
средства местного бюджета - 12400 тыс. руб.
средства областного бюджета - 3200 тыс. руб.
внебюджетные средства - 8700 тыс. руб.
Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА
ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Программа направлена на создание условий для обеспечения населения качественными услугами в области жилищно-коммунального хозяйства путем совершенствования технического состояния коммунальной инфраструктуры.
В зависимости от изменения социально-экономической ситуации возможна ежегодная корректировка мероприятий Программы.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Администрация пос. Краснобродский, которая:
- определяет исполнителей программных мероприятий;
- определяет объемы и источники финансирования по исполнителям мероприятий на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;
- координирует работу исполнителей программных мероприятий;
- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий;
- осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
Контроль за ходом выполнения данной Программы осуществляется Администрацией пос. Краснобродский и Краснобродским поселковым Советом народных депутатов.
Исполнителям Программы в срок до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца необходимо предоставлять в отдел экономики Администрации поселка Краснобродского информацию по выполнению программных мероприятий.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий по реконструкции бесхозяйных водопроводных сетей частного сектора позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей частного сектора.
Реконструкция и ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей обеспечит увеличение объемов добычи воды, повышение ее качества, повышение надежности оборудования.
В результате выполнения мероприятий капитального ремонта жилищного фонда планируется восстановить жилищный фонд и обеспечить безаварийную работу внутридомового инженерного оборудования.
После реконструкции КНС-2, КНС-3 и замены участков магистрального канализационного коллектора (диаметр - 400 см) по ул. Комсомольская, пер. Угольный ожидается обеспечение бесперебойной работы КНС и канализационных коллекторов.
Строительство линии уличного освещения обеспечит безопасность движения жителей и автотранспорта в темное время суток.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|